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2018年度工商管理和质量技术监督局部门预算公开情况说明

发布时间: 2018-02-22 11:21:16   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()

2018年度工商管理和质量技术监督局部门预算公开情况说明

目录

第一部分 工商管理和质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分工商管理和质量技术监督局2018年度部门预算有关情况说明

第三部分名词解释

附件:工商管理和质量技术监督局单位2018年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

工商管理和质量技术监督局概况

一、主要职能

西平工商管理和量技术监督局是负责行政区域内的市场监管和行政法工作,主体提供督管理和服领导下属机构开展各工商行政管理和量安全督工作管理量安全强制检验检查风险监控工作,负责业产品生产许管理和商品质检验工作,督管理量安全仲裁检验定,组织开展量安全专项整治工作,依法查处产法行,按分工打假冒法活

(根据各单位情况自己补充内容)

二、预算单位构成

办公室、财务股、人事教育股、法制股、行政服务股、市场监管股、商标广告股、质量监督股、标准计量股、特种设备股、企业信誉监督各类股、网络交易监督管理股、监察室、12315投诉中心等14个机构;设置:西平县消费者协会和个体私营经济协会两个办事机构;下辖15个副科级中心工商所、1个经济检查大队(副科级)。全县工商管理和质量技术监督局系统独立机构编制数1个。人员情况:在职人员编制数226人,基中:行政人员编制164人,事业编制人员62人,离休人员2人,退休人员119人。

根据各单位情况自己补充内容)

第二部分

工商管理和质量技术监督局2018年度部门预算有关情况说明

一、收入预算总体情况说明

2018年收入合计2088.4万元,较上年减少297.2万元,减少12.4%。收入预算减少主要原因是退休人员工资转到养老保险所发放。其中,财政拨款2088.4万元,较上年减少297.2万元。

二、支出预算总体情况说明

2018年支出预算合计2088.4万元,其中:基本支出2088.4万元,占100%;项目支出XXX万元,占XXX%。较上年减少297.2万元,减少12.4%。支出预算减少主要原因是退休人员工资转到养老保险所发放。其中:工资福利支出1620.7万元,占77.6%;对个人和家庭的补助67.3万元,占3.2%;商品和服务支出400.4万元,占19.2%;项目支出XXX万元,占XXX%。主要项目是:XXXXXXX等。

2018年财政拨款支出预算2088.4万元。其中:工资福利支出1620.6万元,对个人和家庭的补助67.3万元,商品和服务支出400.4万元,项目支出XXXX万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出2088.4万元,其中:人员经费1620.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费400.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出是指一般公共预算安排的基本支出中的一般公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费以及其他费用。根据预算编制要求,2018年本部门机关运行经费支出预算150万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

五、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为44.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费xxx万元,主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年减少xxx万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范出国(境)管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费万元,其中,公务用车购置费xxx万元;公务用车运行维护费44.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比,均为xxx万元。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.15万元,主要原因:根据公务用车改革相关政策,按照规定的标准和车辆数予以核定公务用车运行经费。

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况

无政府采购预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:工商管理和质量技术监督局单位2018年度部门预算公开表

 

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